ニー の 方向性
非常勤職員等 50 時間 48 832
人 件 費
常勤職員
0.30人
2,082 0.25事業費合計
0 0 0需用費 役務費 コ
事 業 費
報酬 委託料
.実施結果 実施
単位:千
25度(決算 (千
26度(決算 (千
27度(予算 (千 す
目的成果
※市民や地域 のよう 状態 こ をめ すの
文書の発送や文書管理 文書関連事務の効率化 よ 市民等 適時適切 行政サービスを 滑 行ってい
事業 容
(手段 手法
※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供す の
文書倉庫 年度始め 保存年数 過 た文書の廃棄 前年度分の文書の搬入を行い 文書取扱規程 基 処理を行う 文書書庫の整理 随時対応す
.事業概要 LA 計画
総合計画上の位置 け
章 .市民生活 安全確保と市民満足度 向上 節 .市民満足度 向上
施策 .協働 ま く
法定 根拠
佐久市文書取扱規程 通常管理
実施方法 全 チェック 事業の
性質
簡易管理
6214-3
担当部
地域局
担当課浅科支所
担当係総務税務係
度
事務事業コー 事務事業名
浅科文書等管理・文書事務支援事業
事業開始 度 H 17法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型 義務的事務 定型 任意の自治事務 定型
市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他
簡易管理のた 入省略
成 度 業務委託 指定管理 工事請 補助等対象団体の概要
H 金額
2626
概 要
団体名等 費 目
千 千 千 千 千 千 千
今後の取組方針
時期:
投入資源 の方向性
事業費 労働量
.今後の方向性 A T 改善 事業の方向性
期間: 度~ 度
時期:
事業の 見直 余地
判定
<説明>
市関与の 必要性
判定
<説明>
ニー の 方向性
判定
<説明>
達成度
<説明>
増加 方向 あ 現状と変わ い 減少 方向 あ
社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こと 予想さ
社会環境の変化 り、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こと 予想さ サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い
その他
法令等 り、市 実施 義務づ い 民間 実施 場合、市民生活 深刻 影響 生 民間 実施 こと 、収益性や技術面の観点 難 い
市 何 の関 監督、指 等 を いと、問題 発生 可能性 あ その他
民間委託や指定管理者制度の活用 の事業手法の見直 の余地 あ 事業費や人件費 のコ トを圧縮 工夫の余地 あ
業務の進 方や手続 業務プロ を簡略化簡素化 余地 あ 社会情勢やニ の変化等 り、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ
益者負担のあり方 い 見直 余地 あ 成果を高 工夫の余地 あ
その他
現状のまま 続 見直 続 休止
廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度
ま 組成果 十分 あ 課題 解決 い い 、ニ 今後 増え 、増え こと 予想さ
必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、 い
拡大 現状のまま 縮
拡大 現状のまま 縮
見直 余地 あり 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 い
簡易管理のた 入省略
事務事業評価シー 対象: 度実施事務事業
その他
H H
H H H
H H
H H H
事務事業名
望月文書等管理・文書事務支援事業
事業開始 度 H 176214-4
担当部
地域局
担当課望月支所
担当係総務税務係
度
事務事業コー 法定
通常管理 根拠 実施方法 全 チェック 事業の
性質
簡易管理
.事業概要 LA 計画
総合計画上の位置 け
章 .市民生活 安全確保と市民満足度 向上 節 .市民満足度 向上
施策 .協働 ま く
す
目的成果
※市民や地域 のよう 状態 こ をめ すの
文書取扱規程 基 く文書等の管理 職員の文書事務を支援す こ よ 能率的 正確 つ迅速 文書事務の処理 行わ 市民 対す 適切 情報発信 情報公開の基盤 確立 てい
事業 容
(手段 手法
※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供す の
文書倉庫 年度始め 保存年数 過 た文書の廃棄 前年度分の文書の搬入を行い 文書取扱規定 基 処理を行う 文書書庫の整理 随時対応す
1)完結 た文書の引 継 を受け 文書庫 保存 てい
)文書取扱規程 基 文書 関す 事務 ついて全般的 指導 支援を行う
)文書事務 用い 機器 コ ー機 印刷機 穿孔機 紙折機等)を一括 て管理す
.実施結果 実施
単位:千
25度(決算 (千
26度(決算 (千
27度(予算 (千
コ 事 業 費
報酬 委託料 需用費 役務費
事業費合計
0 0 0人 件 費
常勤職員
0.35人
2,429 0.35人
2,377 0.35人
2,377非常勤職員等
150 時間 144 220 時間 211 220 時間 211人件費合計
2,573 2,588 2,588総事業費
2,573 2,588 2,588源 訳
国庫支出金 県支出金 地方債
その他特定 源
一般 源
2,573 2,588 2,588源合計
※前年度 実際 実施 た活動の内容や量
2,573 2,588 2,588
活動指標
※何を のく いやった を 把握するた の の
指標の説明
※指標の 容 設定理由を説明 単位
25
実績
26実績 最終目標値
25
目標
26目標
27目標 目標 度
―
H
度
―
H
度
成果指標
※ の う 効果 あった を 把握するた の の
指標説明
※指標の 容 設定理由を説明 単位
25
実績
26実績 最終目標値
25
目標
26目標
27目標 目標 度
―
H
度
―
H
度
H 26
度 実施 容
法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型 義務的事務 定型 任意の自治事務 定型
市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他