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ニー の 方向性

非常勤職員等 50 時間 48 832

人 件 費

常勤職員

0.30

2,082 0.25

事業費合計

0 0 0

需用費 役務費 コ

事 業 費

報酬 委託料

.実施結果 実施

単位:千

25

度(決算 (千

26

度(決算 (千

27

度(予算 (千 す

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 こ をめ すの

文書の発送や文書管理 文書関連事務の効率化 よ 市民等 適時適切 行政サービスを 滑 行ってい

事業 容

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供す の

文書倉庫 年度始め 保存年数 過 た文書の廃棄 前年度分の文書の搬入を行い 文書取扱規程 基 処理を行う 文書書庫の整理 随時対応す

.事業概要 LA 計画

総合計画上の

位置 け

章 .市民生活 安全確保と市民満足度 向上 節 .市民満足度 向上

施策 .協働 ま く

法定 根拠

佐久市文書取扱規程 通常管理

実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

6214-3

担当部

地域局

担当課

浅科支所

担当係

総務税務係

事務事業コー 事務事業名

浅科文書等管理・文書事務支援事業

事業開始 17

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型 義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

簡易管理のた 入省略

成 度 業務委託 指定管理 工事請 補助等対象団体の概要

H 金額

26

26

概 要

団体名等 費 目

千 千 千 千 千 千 千

今後の取組方針

時期:

投入資源 の方向性

事業費 労働量

.今後の方向性 A T 改善 事業の方向性

期間: 度~ 度

時期:

事業の 見直 余地

判定

<説明>

市関与の 必要性

判定

<説明>

ニー の 方向性

判定

<説明>

達成度

<説明>

増加 方向 あ 現状と変わ い 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こと 予想さ

社会環境の変化 り、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こと 予想さ サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 り、市 実施 義務づ い 民間 実施 場合、市民生活 深刻 影響 生 民間 実施 こと 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を いと、問題 発生 可能性 あ その他

民間委託や指定管理者制度の活用 の事業手法の見直 の余地 あ 事業費や人件費 のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手続 業務プロ を簡略化簡素化 余地 あ 社会情勢やニ の変化等 り、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあり方 い 見直 余地 あ 成果を高 工夫の余地 あ

その他

現状のまま 続 見直 続 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 い い 、ニ 今後 増え 、増え こと 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、 い

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あり 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 い

簡易管理のた 入省略

事務事業評価シー 対象: 度実施事務事業

その他

H H

H H H

H H

H H H

事務事業名

望月文書等管理・文書事務支援事業

事業開始 17

6214-4

担当部

地域局

担当課

望月支所

担当係

総務税務係

事務事業コー 法定

通常管理 根拠 実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

.事業概要 LA 計画

総合計画上の

位置 け

章 .市民生活 安全確保と市民満足度 向上 節 .市民満足度 向上

施策 .協働 ま く

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 こ をめ すの

文書取扱規程 基 く文書等の管理 職員の文書事務を支援す こ よ 能率的 正確 つ迅速 文書事務の処理 行わ 市民 対す 適切 情報発信 情報公開の基盤 確立 てい

事業 容

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供す の

文書倉庫 年度始め 保存年数 過 た文書の廃棄 前年度分の文書の搬入を行い 文書取扱規定 基 処理を行う 文書書庫の整理 随時対応す

1)完結 た文書の引 継 を受け 文書庫 保存 てい

)文書取扱規程 基 文書 関す 事務 ついて全般的 指導 支援を行う

)文書事務 用い 機器 コ ー機 印刷機 穿孔機 紙折機等)を一括 て管理す

.実施結果 実施

単位:千

25

度(決算 (千

26

度(決算 (千

27

度(予算 (千

コ 事 業 費

報酬 委託料 需用費 役務費

事業費合計

0 0 0

人 件 費

常勤職員

0.35

2,429 0.35

2,377 0.35

2,377

非常勤職員等

150 時間 144 220 時間 211 220 時間 211

人件費合計

2,573 2,588 2,588

総事業費

2,573 2,588 2,588

源 訳

国庫支出金 県支出金 地方債

その他特定 源

一般 源

2,573 2,588 2,588

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

2,573 2,588 2,588

活動指標

※何を のく いやった を 把握するた の の

指標の説明

※指標の 容 設定理由を説明 単位

25

実績

26

実績 最終目標値

25

目標

26

目標

27

目標 目標 度

H

H

成果指標

※ の う 効果 あった を 把握するた の の

指標説明

※指標の 容 設定理由を説明 単位

25

実績

26

実績 最終目標値

25

目標

26

目標

27

目標 目標 度

H

H

H 26

度 実施 容

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型 義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

簡易管理のた 入省略

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